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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VARLEI CATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6689 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4111 REQUISIÇÃO Nº 57597 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4111 REQUISIÇÃO Nº 57597 75,00
19/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IRT 8262 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4111 REQUISIÇÃO Nº 57597 Conforme DANFE Nº 002/2480; 75,00
30/10/2018 Pagamento de Empenho 6689/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00