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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6699 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA CASTRO E SILVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4115 REQUISIÇÃO Nº57601 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA: 64929043 94,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA CASTRO E SILVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4115 REQUISIÇÃO Nº57601 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA: 64929043 94,94
21/08/2018 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO QUIOSQUE DA PRAÇA CASTRO E SILVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4115 REQUISIÇÃO Nº 57601 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA: 64929043 94,94
22/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6699/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 94,94
TOTAL 94,94 94,94 94,94
SALDO A PAGAR 0,00