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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6702 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373-1068 MÊS DE JULHO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4128 REQUISIÇÃO Nº57621 DOCUMENTO EM ANEXO. 281,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373-1068 MÊS DE JULHO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4128 REQUISIÇÃO Nº57621 DOCUMENTO EM ANEXO. 281,24
21/08/2018 REFERENTE A PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373-1068 MÊS DE JULHO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4128 REQUISIÇÃO Nº57621 DOCUMENTO EM ANEXO. 281,24
23/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2018 OI S A - 3893 281,24
TOTAL 281,24 281,24 281,24
SALDO A PAGAR 0,00