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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6705 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE COLETA RESÍDUOS TRATADOS NO PERIODO DE 01/07/18 Á 31/07/18 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO CONTRATO 044/2017 NFSe: 73997 BRUTO..............R$ 90,00 IRRF(1,%)..........R$ 0,90 ISS(3%)............R$ 2,70 LIQUIDO............R$ 86,40 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REF.SERVIÇO DE COLETA RESÍDUOS TRATADOS NO PERIODO DE 01/07/18 Á 31/07/18 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO CONTRATO 044/2017 NFSe: 73997 BRUTO..............R$ 90,00 IRRF(1,%)..........R$ 0,90 ISS(3%)............R$ 2,70 LIQUIDO............R$ 86,40 90,00
21/08/2018 REF.SERVIÇO DE COLETA RESÍDUOS TRATADOS NO PERIODO DE 01/07/18 Á 31/07/18 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 01/2017 PROCESSO 01/2017 ADITIVO CONTRATO 044/2017 NFSe: 73997 ORDEM COMPRA Nº 4125 REQUISIÇÃO Nº 57579 BRUTO..............R$ 90,00 IRRF(1,%)..........R$ 0,90 ISS(3%)............R$ 2,70 LIQUIDO............R$ 86,40 90,00
10/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2018 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 90,00
TOTAL 90,00 90,00 90,00
SALDO A PAGAR 0,00