| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 6706 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, ESATACIONAMENTO,COMBUSTÍVEL DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 20.08.2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4130 REQUISIÇÃO Nº 57625 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº102/10988; 1/42810; 67981; 028509; 055517 EM ANEXO. | 162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, ESATACIONAMENTO,COMBUSTÍVEL DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 20.08.2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4130 REQUISIÇÃO Nº 57625 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº102/10988; 1/42810; 67981; 028509; 055517 EM ANEXO. | 162,50 | ||
| 21/08/2018 | REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, ESATACIONAMENTO,COMBUSTÍVEL DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 20.08.2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4130 REQUISIÇÃO Nº 57625 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº102/10988; 1/42810; 67981; 028509; 055517 EM ANEXO. | 162,50 | ||
| 23/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||