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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6706 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, ESATACIONAMENTO,COMBUSTÍVEL DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 20.08.2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4130 REQUISIÇÃO Nº 57625 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº102/10988; 1/42810; 67981; 028509; 055517 EM ANEXO. 162,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, ESATACIONAMENTO,COMBUSTÍVEL DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 20.08.2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4130 REQUISIÇÃO Nº 57625 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº102/10988; 1/42810; 67981; 028509; 055517 EM ANEXO. 162,50
21/08/2018 REFERENTE DESPESAS ALIMENTAÇÃO, ESATACIONAMENTO,COMBUSTÍVEL DO FUNCIONÁRIO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO DIA 20.08.2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4130 REQUISIÇÃO Nº 57625 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS Nº102/10988; 1/42810; 67981; 028509; 055517 EM ANEXO. 162,50
23/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 162,50
TOTAL 162,50 162,50 162,50
SALDO A PAGAR 0,00