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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6774 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4165 REQUISIÇÃO:40493 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4165 REQUISIÇÃO:40493 185,00
05/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4165 REQUISIÇÃO:40493 Conforme DANFE Nº 001/54196; 185,00
09/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6774/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 185,00
TOTAL 185,00 185,00 185,00
SALDO A PAGAR 0,00