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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6781 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM (ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL) DO FUNCIONÁRIO SÉRGIO LUIS ZANON, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL E A CHEFE DE GABINETE A PORTO ALEGRE-RS,PARTICIPAR DO FÓRUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,NO DIA 22.08.2018, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4170 REQUISIÇÃO Nº57647 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 202806; 001/229163; 028610 EM ANEXO. 153,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM (ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL) DO FUNCIONÁRIO SÉRGIO LUIS ZANON, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL E A CHEFE DE GABINETE A PORTO ALEGRE-RS,PARTICIPAR DO FÓRUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,NO DIA 22.08.2018, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4170 REQUISIÇÃO Nº57647 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 202806; 001/229163; 028610 EM ANEXO. 153,52
23/08/2018 REFERENTE DESPESAS COM VIAGEM (ALIMENTAÇÃO,COMBUSTÍVEL) DO FUNCIONÁRIO SÉRGIO LUIS ZANON, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL E A CHEFE DE GABINETE A PORTO ALEGRE-RS,PARTICIPAR DO FÓRUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,NO DIA 22.08.2018, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4170 REQUISIÇÃO Nº57647 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 202806; 001/229163; 028610 EM ANEXO. 153,52
24/08/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6781/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 153,52
TOTAL 153,52 153,52 153,52
SALDO A PAGAR 0,00