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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6782 Data de lançamento: 23/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: Merenda Escolar Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017, PROCESSO 41/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2017 REQUISIÇAO Nº 52307 ORDEM DE COMPRA Nº 4144. 5.066,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017, PROCESSO 41/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2017 REQUISIÇAO Nº 52307 ORDEM DE COMPRA Nº 4144. 5.066,69
28/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020714314; 890/020714327 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017, PROCESSO 41/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2017 REQUISIÇAO Nº 52307 ORDEM DE COMPRA Nº 4144. 5.066,69
10/09/2018 Pagamento de Empenho 6782/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.066,69
TOTAL 5.066,69 5.066,69 5.066,69
SALDO A PAGAR 0,00