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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7026 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE REQUISIÇÃO Nº 57678/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4203/2018 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE REQUISIÇÃO Nº 57678/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4203/2018 380,00
29/08/2018 Liquidado para pagamento Conforme Nota Fiscal Nº 001/197771; 380,00
31/08/2018 Pagamento de Empenho 7026/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00