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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7041 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017,PROCESSO 34/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 4211, REQUISIÇÃO Nº 50618 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017,PROCESSO 34/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 4211, REQUISIÇÃO Nº 50618 1.560,00
31/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/18108 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017,PROCESSO 34/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 4211, REQUISIÇÃO Nº 50618 1.560,00
06/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2018 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 1020 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00