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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANO PACK EMBALAGENS S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7045 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 35701 REQUISIÇÃO Nº 57104 E PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 43567 EM ANEXO. 61,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 35701 REQUISIÇÃO Nº 57104 E PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 43567 EM ANEXO. 61,20
28/08/2018 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 35701 REQUISIÇÃO Nº 57104 E PARTE DA NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 43567 EM ANEXO. 61,20
04/09/2018 Pagamento de Empenho 7045/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 61,20
TOTAL 61,20 61,20 61,20
SALDO A PAGAR 0,00