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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANO PACK EMBALAGENS S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7054 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL COPA -COZINHA
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5779 ORDEM DE COMPRA Nº3501 DE MATERIAL DA EMPRESA MECANO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4208 REQUISIÇÃO Nº 57654 PARTE DA DANFE Nº1/43567 22,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5779 ORDEM DE COMPRA Nº3501 DE MATERIAL DA EMPRESA MECANO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4208 REQUISIÇÃO Nº 57654 PARTE DA DANFE Nº1/43567 22,07
28/08/2018 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5779 ORDEM DE COMPRA Nº3501 DE MATERIAL DA EMPRESA MECANO PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4208 REQUISIÇÃO Nº 57654 PARTE DA DANFE Nº1/43567 22,07
04/09/2018 Pagamento de Empenho 7054/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22,07
TOTAL 22,07 22,07 22,07
SALDO A PAGAR 0,00