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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7075 Data de lançamento: 28/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CMD
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS AGOSTO/2018 388,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2018 REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS AGOSTO/2018 388,82
28/08/2018 Liquidado nesta data. 388,82
10/09/2018 Pagamento de Empenho 7075/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 388,82
TOTAL 388,82 388,82 388,82
SALDO A PAGAR 0,00