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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AROLDO FERNANDO AVILA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7113 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE CINCO(5) FUNCIONÁRIOS EM UM(1)DIA TRABALHO NO PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DA ESTRADA GERAL NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4272 REQUISIÇÃO Nº 57728 123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE CINCO(5) FUNCIONÁRIOS EM UM(1)DIA TRABALHO NO PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DA ESTRADA GERAL NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4272 REQUISIÇÃO Nº 57728 123,00
11/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020927534 REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE CINCO(5) FUNCIONÁRIOS EM UM(1)DIA TRABALHO NO PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO DA ESTRADA GERAL NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4272 REQUISIÇÃO Nº 57728 123,00
14/09/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2018 AROLDO FERNANDO AVILA - ME - 9554 123,00
TOTAL 123,00 123,00 123,00
SALDO A PAGAR 0,00