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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7115 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO RELÓGIO PONTO SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4274 REQUISIÇÃO:57743 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO RELÓGIO PONTO SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4274 REQUISIÇÃO:57743 175,00
06/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/3799 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NO RELÓGIO PONTO SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4274 REQUISIÇÃO: 57743 175,00
12/09/2018 Pagamento de Empenho 7115/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 175,00
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00