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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IDACIR JOSE DOS REIS - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7125 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4268 REQUISIÇÃO Nº 57740 882,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 PRÉVIO REFERENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4268 REQUISIÇÃO Nº 57740 882,00
31/08/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020777997 REFERENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4268 REQUISIÇÃO Nº 57740 882,00
31/08/2018 Pagamento de Empenho 7125/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 882,00
TOTAL 882,00 882,00 882,00
SALDO A PAGAR 0,00