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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P

Dados do Empenho
Número do empenho: 7135 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO CFE ORDEM COMPRA Nº 4294 REQUISIÇÃO Nº57764 RECIBO Nº 39494 32,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO CFE ORDEM COMPRA Nº 4294 REQUISIÇÃO Nº57764 RECIBO Nº 39494 32,99
31/08/2018 REF.PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO CFE ORDEM COMPRA Nº 4294 REQUISIÇÃO Nº57764 RECIBO Nº 39494 32,99
04/09/2018 Pagamento de Empenho 7135/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 32,99
TOTAL 32,99 32,99 32,99
SALDO A PAGAR 0,00