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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7147 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: PNEUS E PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO CARRINHO DE MÃO UTILIZADO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº 4305 REQUISIÇÃO Nº 57774 45,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO CARRINHO DE MÃO UTILIZADO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº 4305 REQUISIÇÃO Nº 57774 45,70
04/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/119656 REF.AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO CARRINHO DE MÃO UTILIZADO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRAÇA CASTRO E SILVA ORDEM DE COMPRA Nº 4305 REQUISIÇÃO Nº 57774 45,70
13/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 45,70
TOTAL 45,70 45,70 45,70
SALDO A PAGAR 0,00