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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7153 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4319 REQUISIÇÃO Nº57785 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4319 REQUISIÇÃO Nº57785 185,00
19/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 3912 REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PLACA IQU 2459 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4319 REQUISIÇÃO Nº57785 185,00
04/10/2018 Pagamento de Empenho 7153/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 185,00
TOTAL 185,00 185,00 185,00
SALDO A PAGAR 0,00