Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
PRÉVIO
REF.EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº349/2018 REQUISIÇÃO
Nº54089/2018 |
120.000,00 |
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| 30/01/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JANEIRO/2018 CFE RECIBO Nº 1435 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REF.EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº349/2018 REQUISIÇÃO Nº 54089/2018 |
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12.469,73 |
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| 09/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2018 - REF. Fatura de serviços de consultas e exames através do Comaja. Janeiro/2018.
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 |
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12.469,73 |
| 28/02/2018 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO NESTA DATA CFE RECIBO Nº 1464 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO MÊS FEVEREIRO
REF.EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº349/2018 REQUISIÇÃO Nº 54089/2018 |
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13.753,33 |
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| 09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2018 - REF.Prestação de serviços, consultas e exames através do COMAJA. Recibo 1464
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 |
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13.753,33 |
| 29/03/2018 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE RECIBO Nº 1492 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO REF.EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 349 REQUISIÇÃO Nº 54089 |
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18.810,80 |
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| 16/04/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE PARTE EMPENHO Nº 717/2018 RECURSO ASPS CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE EM ANEXO PARA SER REEMPENHADO EM RECURSO VINCULADO PROJETO ATIVIDADE 2410 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO , PESSOA JURÍDICA. ORA REGULARIZADO NESTA DATA . |
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-18.810,80 |
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| 16/04/2018 |
ESTORNO DE PARTE EMPENHO Nº 717/2018 RECURSO ASPS CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE EM ANEXO PARA SER REEMPENHADO EM RECURSO VINCULADO PROJETO ATIVIDADE 2410 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - APOIO FINANCEIRO , PESSOA JURÍDICA. ORA REGULARIZADO NESTA DATA . |
-18.810,80 |
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| 03/07/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE RECIBO Nº 1581 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO
REF.EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 349/2018 REQUISIÇÃO Nº 54089/2018 |
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14.677,77 |
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| 11/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2018 - REF. Serviços de consultas e exames pelo COMAJA
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 |
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14.677,77 |
| 02/08/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE RECIBO Nº 1610 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. REF.EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº349/2018 REQUISIÇÃO Nº 54089/2018 |
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21.050,86 |
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| 10/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2018 - REF. Prestação de serviços de consultas e exames pelo COMAJA
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 |
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|
21.050,86 |
| 30/08/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE RECIBO Nº 01639 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO REF.EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 349/2018 REQUISIÇÃO Nº 54089/2018 |
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25.074,69 |
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| 01/10/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE RECIBO Nº 1666 MÊS SETEMBRO E DEMAIS DOCUMENTOS
REF.EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº349/2018 REQUISIÇÃO Nº 54089/2018 |
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14.162,82 |
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| 10/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2018 - REF. Fatura Mensal Comaja, Exames e Consultas Especializadas.
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 |
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25.074,69 |
| 30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 717/2018 - REF. OUTUBRO/2018 - REF. EMPENHO GLOBAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DO COMAJA
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI - 4967 |
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14.162,82 |
| TOTAL |
101.189,20 |
101.189,20 |
101.189,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |