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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7171 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55 3373-1072 E 55 3373-1249 DO MÊS AGOSTO/2018 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4326 REQUISIÇÃO Nº 57792 DOCUMENTO Nº250661140900 66,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55 3373-1072 E 55 3373-1249 DO MÊS AGOSTO/2018 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4326 REQUISIÇÃO Nº 57792 DOCUMENTO Nº250661140900 66,27
31/08/2018 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55 3373-1072 E 55 3373-1249 DO MÊS AGOSTO/2018 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4326 REQUISIÇÃO Nº 57792 DOCUMENTO Nº250661140900 66,27
04/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2018 CLARO S/A - 21 66,27
TOTAL 66,27 66,27 66,27
SALDO A PAGAR 0,00