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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7183 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função: Agricultura
Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade: Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IVE 5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº 4213 REQUISIÇÃO Nº 57667 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IVE 5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº 4213 REQUISIÇÃO Nº 57667 150,00
13/09/2018 LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/200493 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IVE 5267 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA ORDEM COMPRA Nº 4213 REQUISIÇÃO Nº 57667 150,00
04/10/2018 Pagamento de Empenho 7183/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00