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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7215 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS SETEMBRO/2018 951,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS SETEMBRO/2018 951,26
04/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO 951,26
05/09/2018 Pagamento de Empenho 7215/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 951,26
TOTAL 951,26 951,26 951,26
SALDO A PAGAR 0,00