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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GEMIR DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7218 Data de lançamento: 04/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR,TROCA CAIXA FORD 1723 SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO FORD 1723 PLACA IXX-5604 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4351 REQUISIÇÃO Nº57797 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2018 PRÉVIO REFERENTE CONSERTO E LIMPEZA DE RADIADOR,TROCA CAIXA FORD 1723 SERVIÇO REALIZADO NO CAMINHÃO FORD 1723 PLACA IXX-5604 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4351 REQUISIÇÃO Nº57797 700,00
14/09/2018 ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA DEVIDO A ERRO QUANDO DA EMISSÃO DA REQUISIÇÃO EM SECRETARIA INDEVIDA, ORA REGULARIZADA PARA OS DEVIDOS FINS . -700,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00