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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 725 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE NF Nº 2/37870; 2/37103;2/36629;2/36552;2/37639 1.071,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE NF Nº 2/37870; 2/37103;2/36629;2/36552;2/37639 1.071,47
31/01/2018 REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVJ 3135 DA SEC.DE SAÚDE CFE NF Nº 2/37870;2/37103;2/36629;2/36552;2/37639 1.071,47
01/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 725/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 1.071,47
TOTAL 1.071,47 1.071,47 1.071,47
SALDO A PAGAR 0,00