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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7269 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017, PROCESSO 41/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM COMPRA Nº 4403 REQUISIÇÃO: 52666 47,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017, PROCESSO 41/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM COMPRA Nº 4403 REQUISIÇÃO: 52666 47,07
17/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020940978 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROJETO ACONCHEGO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017, PROCESSO 41/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2017 ORDEM COMPRA Nº 4403 REQUISIÇÃO: 52666 47,07
02/10/2018 Pagamento de Empenho 7269/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,07
TOTAL 47,07 47,07 47,07
SALDO A PAGAR 0,00