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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 727 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ 3076 DA SEC.DE SAÚDE CFE 2/37865;2/37669; 2/37097;2/36627;2/36536 890,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ 3076 DA SEC.DE SAÚDE CFE 2/37865;2/37669; 2/37097;2/36627;2/36536 890,78
31/01/2018 REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IUZ 3076 DA SEC.DE SAÚDE CFE 2/37865;2/37669;2/37097;2/36627;2/36536 890,78
19/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 303 PAGTO. REF. EMPENHO 727/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 890,78
TOTAL 890,78 890,78 890,78
SALDO A PAGAR 0,00