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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INTERCOM PUBLICIDADE SS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7279 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgacao Oficial e Publicidade
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: PUBLICACAO EM JORNAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018 DO DIA 06/08/18 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4429 REQUISIÇÃO Nº 57871 456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 PRÉVIO REF.PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018 DO DIA 06/08/18 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4429 REQUISIÇÃO Nº 57871 456,00
12/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 1077 REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018 DO DIA 06/08/18 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO CFE ORDEM COMPRA Nº 4429 REQUISIÇÃO Nº 57871 456,00
14/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7279/2018 INTERCOM PUBLICIDADE SS LTDA - 9504 456,00
TOTAL 456,00 456,00 456,00
SALDO A PAGAR 0,00