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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 728 Data de lançamento: 31/01/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ITK 4354 DA SEC.DE SAÚDE CFE NF = 2/37329;2/36540;2/36639; 479,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2018 REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ITK 4354 DA SEC.DE SAÚDE CFE NF = 2/37329;2/36540;2/36639; 479,21
31/01/2018 REFERENTE ATA 001 REGISTRO PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IWN 0244 DA SEC.DE SAÚDE CFE NF = 2/37329;2/36540;2/36639; 479,21
19/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 305 PAGTO. REF. EMPENHO 728/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 479,21
TOTAL 479,21 479,21 479,21
SALDO A PAGAR 0,00