| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 7293 | Data de lançamento: | 06/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DE TELEFONE N° 55 99163-6905 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MÊS AGOSTO/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4431 REQUISIÇÃO Nº 57894 DOCUMENTO ANEXO. | 27,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2018 | REFERENTE FATURA DE TELEFONE N° 55 99163-6905 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MÊS AGOSTO/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4431 REQUISIÇÃO Nº 57894 DOCUMENTO ANEXO. | 27,87 | ||
| 06/09/2018 | REFERENTE FATURA DE TELEFONE N° 55 99163-6905 CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS NO MÊS AGOSTO/2018 CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4431 REQUISIÇÃO Nº 57894 DOCUMENTO ANEXO. | 27,87 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7293/2018 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 27,87 | ||
| TOTAL | 27,87 | 27,87 | 27,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||