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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7302 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE. ORDEM DE COMPRA 4434 REQUISIÇÃO 57886 FATURA Nº 415430 596,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE. ORDEM DE COMPRA 4434 REQUISIÇÃO 57886 FATURA Nº 415430 596,25
06/09/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CFE. ORDEM DE COMPRA 4434 REQUISIÇÃO 57886 FATURA Nº 415430 596,25
26/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7302/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 596,25
TOTAL 596,25 596,25 596,25
SALDO A PAGAR 0,00