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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIANA DAMIANI BANDERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7307 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM COMPRA Nº4449 REQUISIÇÃO Nº 57867 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/533;1/788;1/284 EM ANEXO. 86,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM COMPRA Nº4449 REQUISIÇÃO Nº 57867 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/533;1/788;1/284 EM ANEXO. 86,50
06/09/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CRUZ ALTA CONFORME ORDEM COMPRA Nº4449 REQUISIÇÃO Nº 57867 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 1/533;1/788;1/284 EM ANEXO. 86,50
11/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7307/2018 FABIANA DAMIANI BANDERA - 9715 86,50
TOTAL 86,50 86,50 86,50
SALDO A PAGAR 0,00