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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7316 Data de lançamento: 06/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Manutencao Servicos Telefonicos Campinas
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFONICO DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 4443 REQUISIÇÃO 57890 FATURAS Nº 415428; 415429 297,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFONICO DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 4443 REQUISIÇÃO 57890 FATURAS Nº 415428; 415429 297,28
06/09/2018 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TELEFONICO DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 4443 REQUISIÇÃO 57890 FATURAS Nº 415428; 415429 297,28
26/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7316/2018 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 297,28
TOTAL 297,28 297,28 297,28
SALDO A PAGAR 0,00