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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7347 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANDRIELLE DE CASTRO SETEMBRO/2018 159,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANDRIELLE DE CASTRO SETEMBRO/2018 159,00
10/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO RESCISÃO SERVIDORA CONTRATADA ANDRIELLE DE CASTRO EM SETEMBRO/2018 159,00
13/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92688 PAGTO. REF. EMPENHO 7347/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 159,00
TOTAL 159,00 159,00 159,00
SALDO A PAGAR 0,00