| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 7347 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANDRIELLE DE CASTRO SETEMBRO/2018 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANDRIELLE DE CASTRO SETEMBRO/2018 | 159,00 | ||
| 10/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO RESCISÃO SERVIDORA CONTRATADA ANDRIELLE DE CASTRO EM SETEMBRO/2018 | 159,00 | ||
| 13/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92688 PAGTO. REF. EMPENHO 7347/2018 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 159,00 | ||
| TOTAL | 159,00 | 159,00 | 159,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||