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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7355 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4467 REQUISIÇÃO Nº 57942 NOTA FISCAL 001/195972 EM ANEXO. 150,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4467 REQUISIÇÃO Nº 57942 NOTA FISCAL 001/195972 EM ANEXO. 150,03
10/09/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4467 REQUISIÇÃO Nº 57942 NOTA FISCAL 001/195972 EM ANEXO. 150,03
13/09/2018 Pagamento de Empenho 7355/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 150,03
TOTAL 150,03 150,03 150,03
SALDO A PAGAR 0,00