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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7363 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4464 REQUISIÇÃO Nº 57913 RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 1/618; 746; 034170; 001/884; 003/9878 93,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4464 REQUISIÇÃO Nº 57913 RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 1/618; 746; 034170; 001/884; 003/9878 93,00
11/09/2018 REFERENTE DESPESAS DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4464 REQUISIÇÃO Nº 57913 RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 1/618; 746; 034170; 001/884; 003/9878 93,00
11/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7363/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 93,00
TOTAL 93,00 93,00 93,00
SALDO A PAGAR 0,00