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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7375 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4507 REQUISIÇÃO Nº 57910 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4507 REQUISIÇÃO Nº 57910 18,00
17/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/120743 REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4507 REQUISIÇÃO Nº 57910 18,00
17/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00