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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7379 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4457 REQUISIÇÃO:57906 NF Nº 001/193345;001/193715; 001/193889; 001/194483; 001/194649; 001/194857; 001/195422; 001/195599; 001/195821 EM ANEXO. 1.851,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4457 REQUISIÇÃO:57906 NF Nº 001/193345;001/193715; 001/193889; 001/194483; 001/194649; 001/194857; 001/195422; 001/195599; 001/195821 EM ANEXO. 1.851,30
11/09/2018 REFERENTE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO DOBLO IVJ-3135 DA SEC.DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4457 REQUISIÇÃO:57906 NF Nº 001/193345;001/193715; 001/193889; 001/194483; 001/194649; 001/194857; 001/195422; 001/195599; 001/195821 EM ANEXO. 1.851,30
12/09/2018 Pagamento de Empenho 7379/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.851,30
TOTAL 1.851,30 1.851,30 1.851,30
SALDO A PAGAR 0,00