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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7383 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA USO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4459 REQUISIÇÃO:57904 NF Nº 001/193938; 001/194401; 001/194906; 001/195839 EM ANEXO. 722,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA USO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4459 REQUISIÇÃO:57904 NF Nº 001/193938; 001/194401; 001/194906; 001/195839 EM ANEXO. 722,91
11/09/2018 REF.DESPESAS DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA USO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 PROCESSO 06/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2018 ORDEM DE COMPRA Nº4459 REQUISIÇÃO:57904 NF Nº 001/193938; 001/194401; 001/194906; 001/195839 EM ANEXO. 722,91
12/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7383/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 722,91
TOTAL 722,91 722,91 722,91
SALDO A PAGAR 0,00