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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7388 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA TELEFONE 55 3373-1072 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4510 REQUISIÇÃO Nº57963 DOCUMENTO Nº1809001481138 203,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 REF.FATURA TELEFONE 55 3373-1072 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4510 REQUISIÇÃO Nº57963 DOCUMENTO Nº1809001481138 203,40
11/09/2018 REF.FATURA TELEFONE 55 3373-1072 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4510 REQUISIÇÃO Nº57963 DOCUMENTO Nº1809001481138 203,40
14/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7388/2018 OI S A - 3893 203,40
TOTAL 203,40 203,40 203,40
SALDO A PAGAR 0,00