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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7392 Data de lançamento: 11/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO REALIZADO NA PATROLA 140 ORDEM DE COMPRA Nº 4529 REQUISIÇÃO Nº 57984 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2018 PRÉVIO SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO REALIZADO NA PATROLA 140 ORDEM DE COMPRA Nº 4529 REQUISIÇÃO Nº 57984 28,00
17/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/200466 SERVIÇO DE LUBRIFICAÇAO REALIZADO NA PATROLA 140 ORDEM DE COMPRA Nº 4529 REQUISIÇÃO Nº 57984 28,00
01/10/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7392/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 28,00
TOTAL 28,00 28,00 28,00
SALDO A PAGAR 0,00