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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCAS SALES DOS SANTOS - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7400 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 4521 REQUISIÇÃO Nº 57970 202,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 4521 REQUISIÇÃO Nº 57970 202,00
13/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº T/043 REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IQU 2459 ORDEM DE COMPRA Nº 4521 REQUISIÇÃO Nº 57970 202,00
01/10/2018 Pagamento de Empenho 7400/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 202,00
TOTAL 202,00 202,00 202,00
SALDO A PAGAR 0,00