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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7404 Data de lançamento: 12/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 579920 ORDEM DE COMPRA Nº 4535 93,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2018 PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 579920 ORDEM DE COMPRA Nº 4535 93,10
04/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 06/2018 REALIZADO PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 579920 ORDEM DE COMPRA Nº 4535 Conforme DANFE Nº 1/12496; 93,10
08/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7404/2018 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726 93,10
TOTAL 93,10 93,10 93,10
SALDO A PAGAR 0,00