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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLENE BERNADETE DAMIANI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7439 Data de lançamento: 13/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GRAMA EM ROLO/LEIVAS DE GRAMA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA USAR JUNTO A PRAÇA CASTRO E SILVA E CANTEIROS DA CIDADE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58016 ORDEM DE COMPRA Nº 4562 1.728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA USAR JUNTO A PRAÇA CASTRO E SILVA E CANTEIROS DA CIDADE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58016 ORDEM DE COMPRA Nº 4562 1.728,00
13/09/2018 LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020974403 RECEBIDA E AUTENTICADA POR ELIÉZER SES. DE OBRAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA USAR JUNTO A PRAÇA CASTRO E SILVA E CANTEIROS DA CIDADE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58016 ORDEM DE COMPRA Nº 4562 1.728,00
14/09/2018 Pagamento de Empenho 7439/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.728,00
TOTAL 1.728,00 1.728,00 1.728,00
SALDO A PAGAR 0,00