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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7488 Data de lançamento: 17/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME CONVITE E RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº4609 REQUISIÇÃO Nº 58048 NF Nº 1/791; 1/533; 1/583; 1/283 115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME CONVITE E RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº4609 REQUISIÇÃO Nº 58048 NF Nº 1/791; 1/533; 1/583; 1/283 115,00
17/09/2018 REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME CONVITE E RELATÓRIO VIAGEM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº4609 REQUISIÇÃO Nº 58048 NF Nº 1/791; 1/533; 1/583; 1/283 115,00
24/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7488/2018 SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA - 2599 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00