| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7525 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº ( COLÉGIO )REQUISIÇÃO Nº 58069 ORDEM COMPRA Nº 4654 DOCUMENTO ANEXO. | 80,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº ( COLÉGIO )REQUISIÇÃO Nº 58069 ORDEM COMPRA Nº 4654 DOCUMENTO ANEXO. | 80,55 | ||
| 18/09/2018 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº ( COLÉGIO )REQUISIÇÃO Nº 58069 ORDEM COMPRA Nº 4654 DOCUMENTO ANEXO. | 80,55 | ||
| 26/09/2018 | Pagamento de Empenho 7525/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,55 | ||
| TOTAL | 80,55 | 80,55 | 80,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||