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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7527 Data de lançamento: 18/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº 4 (DÉCIO)REQUISIÇÃO Nº 58074 ORDEM COMPRA Nº 4656 DOCUMENTO ANEXO. 7.080,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2018 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº 4 (DÉCIO)REQUISIÇÃO Nº 58074 ORDEM COMPRA Nº 4656 DOCUMENTO ANEXO. 7.080,95
18/09/2018 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO Nº 4 (DÉCIO)REQUISIÇÃO Nº 58074 ORDEM COMPRA Nº 4656 DOCUMENTO ANEXO. 7.080,95
26/09/2018 Pagamento de Empenho 7527/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.080,95
TOTAL 7.080,95 7.080,95 7.080,95
SALDO A PAGAR 0,00