| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 7536 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4675 REQUISIÇÃO Nº 58108 | 37,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4675 REQUISIÇÃO Nº 58108 | 37,92 | ||
| 14/11/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº 4675 REQUISIÇÃO Nº 58108 Conforme Nota Fiscal Nº 001/14042; | 37,92 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Empenho 7536/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,92 | ||
| TOTAL | 37,92 | 37,92 | 37,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||