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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 771 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS FEVEREIRO/2018 1.416,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS FEVEREIRO/2018 1.416,60
02/02/2018 Liquidado nesta data. 1.416,60
06/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 771/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 1.416,60
TOTAL 1.416,60 1.416,60 1.416,60
SALDO A PAGAR 0,00