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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -

Dados do Empenho
Número do empenho: 7783 Data de lançamento: 19/09/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4635 REQUISIÇÃO Nº 58094 1.735,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2018 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4635 REQUISIÇÃO Nº 58094 1.735,00
11/10/2018 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4635 REQUISIÇÃO Nº 58094 Conforme DANFE Nº 1/21966; 1.735,00
15/10/2018 Pagamento de Empenho 7783/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.735,00
TOTAL 1.735,00 1.735,00 1.735,00
SALDO A PAGAR 0,00